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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000407
Monto de la Factura
₲ 2.985.600
Nro. Solicitud de Transferencia
115678
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.962.883

Retención DNCP
₲ 10.531
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 9.554

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.032.647.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.032.112.203

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)