Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000379
Monto de la Factura
₲ 256.197.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19053
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.999.754
Retención DNCP
₲ 894.363
Retención IVA
₲ 6.987.207
Retención Renta
₲ 9.316.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.679.088.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.678.553.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)