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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000468
Monto de la Factura
₲ 15.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.496.842

Retención DNCP
₲ 54.249
Retención IVA
₲ 423.818
Retención Renta
₲ 565.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-233249
Monto Contrato
₲ 27.883.755.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.679.088.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.678.553.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399954
Nombre de la Licitación
LPN N° 109/2021 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)