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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001056
Monto de la Factura
₲ 369.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17825
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.617.584

Retención DNCP
₲ 1.288.564
Retención IVA
₲ 10.066.909
Retención Renta
₲ 13.422.545
Multa
₲ 724.398

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
296/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231122
Monto Contrato
₲ 47.820.986.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.544.812.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.544.812.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430066
Nombre de la Licitación
LPN 56/2023 - ADQUISICION DE LECHE ENTERA EN POLVO INSTANTANEA ENRIQUECIDA PARA EL PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)