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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003598
Monto de la Factura
₲ 516.762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32991
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.752.843

Retención DNCP
₲ 2.005.037
Retención IVA
Retención Renta
₲ 15.502.860
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-231737
Monto Contrato
₲ 14.903.650.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.128.756.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.128.756.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423735
Nombre de la Licitación
LPN N° 41/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES - MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)