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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062512
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72357
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.556.270

Retención DNCP
₲ 28.276
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 294.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236488
Monto Contrato
₲ 41.627.954.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.725.325.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.725.325.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)