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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 596.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49485
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 577.112.774

Retención DNCP
₲ 2.205.780
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.055.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199911
Monto Contrato
₲ 6.605.174.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.387.392.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.387.392.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALFA DORNASA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)