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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044637
Monto de la Factura
₲ 793.512.300
Nro. Solicitud de Transferencia
124524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.908.303

Retención DNCP
₲ 2.932.217
Retención IVA
Retención Renta
₲ 22.671.780
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199911
Monto Contrato
₲ 6.605.174.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.387.392.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.387.392.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALFA DORNASA PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)