Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0069289
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.410.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            49715
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-04-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-05-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-05-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.203.630
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 93.896
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 363.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 726.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
        
                                    RUC
                            
            422925-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            12/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-21-207369
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 438.545.950
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 417.732.792
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 417.732.792
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            395754
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"
        