Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-009-0023085
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 95.931.550
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            219722
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-02-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-02-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 91.791.876
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 350.835
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.654.535
        
                                    Multa
                            
            ₲ 134.304
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E
        
                                    RUC
                            
            80001446-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            523
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-21-207319
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.472.054.200
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.814.614.079
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.812.939.814
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            382522
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        