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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021741
Monto de la Factura
₲ 3.478.688
Nro. Solicitud de Transferencia
91146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.313.533

Retención DNCP
₲ 12.855
Retención IVA
₲ 49.695
Retención Renta
₲ 99.391
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CRYOGAS S.A.
RUC
80048443-6
Número de Contrato
467/21
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205638
Monto Contrato
₲ 21.023.246.544
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.906.122.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.906.122.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICOS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL MSPYBS-COBERTURA 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)