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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0002086
Monto de la Factura
₲ 20.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.752.402

Retención DNCP
₲ 76.526
Retención IVA
₲ 298.929
Retención Renta
₲ 797.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210205
Monto Contrato
₲ 97.419.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.679.984.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.679.984.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402261
Nombre de la Licitación
LPN Nº 74/21"ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 20/21-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)