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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0003257
Monto de la Factura
₲ 28.704.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.095.482

Retención DNCP
₲ 104.975
Retención IVA
₲ 410.057
Retención Renta
₲ 1.093.486
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210205
Monto Contrato
₲ 97.419.081.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.679.984.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.679.984.570

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402261
Nombre de la Licitación
LPN Nº 74/21"ADQUISICION DE OXIGENO Y GASES MEDICOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 20/21-MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)