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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005383
Monto de la Factura
₲ 57.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.740.369

Retención DNCP
₲ 210.278
Retención IVA
₲ 821.400
Retención Renta
₲ 2.190.400
Multa
₲ 482.983

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207315
Monto Contrato
₲ 2.424.384.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.986.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.986.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)