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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002359
Monto de la Factura
₲ 63.680.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6493
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.715.926

Retención DNCP
₲ 235.314
Retención IVA
₲ 909.720
Retención Renta
₲ 1.819.440
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207315
Monto Contrato
₲ 2.424.384.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.986.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.986.804

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)