Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Monto de la Factura
₲ 36.528.682
Nro. Solicitud de Transferencia
222074
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.299.041
Retención DNCP
₲ 133.591
Retención IVA
₲ 521.838
Retención Renta
₲ 1.391.569
Multa
₲ 182.643
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207315
Monto Contrato
₲ 2.424.384.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.986.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.986.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)