Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0049640
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 83.600.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            209484
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 78.745.120
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 294.880
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.280.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.280.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PROSALUD FARMA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033584-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            430
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-21-197233
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.681.060.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.038.499.772
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.038.499.772
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369138
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        