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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008802
Monto de la Factura
₲ 54.166.665
Nro. Solicitud de Transferencia
55624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.021.058

Retención DNCP
₲ 191.061
Retención IVA
₲ 1.477.273
Retención Renta
₲ 1.477.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-204866
Monto Contrato
₲ 104.398.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.336.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.336.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO PARA URGENCIAS ADULTO DEL HOSPITAL NACIONAL - SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional