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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005034
Monto de la Factura
₲ 87.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174620
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.274.115

Retención DNCP
₲ 322.742
Retención IVA
₲ 1.247.714
Retención Renta
₲ 2.495.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAMON PARAGUAY S.A.C.I.F.I.A.
RUC
80000265-2
Número de Contrato
188
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200303
Monto Contrato
₲ 619.832.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.940.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.940.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)