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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002751
Monto de la Factura
₲ 29.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140738
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.532.650

Retención DNCP
₲ 108.950
Retención IVA
Retención Renta
₲ 842.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-202689
Monto Contrato
₲ 294.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.691.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.691.735

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371222
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)