Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 167.504.400
Nro. Solicitud de Transferencia
6215
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.114.100
Retención DNCP
₲ 584.743
Retención IVA
₲ 4.568.302
Retención Renta
₲ 6.091.069
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.201.876.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.201.876.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social