Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 37.830.975
Nro. Solicitud de Transferencia
173268
Fecha Solicitud de Transferencia
05-11-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.258.125
Retención DNCP
₲ 132.064
Retención IVA
₲ 1.031.754
Retención Renta
₲ 1.375.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.428.196.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.428.196.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social