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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 975.471.552
Nro. Solicitud de Transferencia
7444
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.139.486

Retención DNCP
₲ 3.405.283
Retención IVA
₲ 26.603.770
Retención Renta
₲ 35.471.693
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241119
Monto Contrato
₲ 97.241.046.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.201.876.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.201.876.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social