Datos del Pago
Nro. de Factura
010-006-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.109.712.960
Nro. Solicitud de Transferencia
70783
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 863.171.062
Retención DNCP
₲ 3.873.907
Retención IVA
₲ 30.264.899
Retención Renta
₲ 40.353.199
Multa
₲ 172.049.893
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241117
Monto Contrato
₲ 155.743.584.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.020.205.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.020.205.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social