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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 2.101.977.334
Nro. Solicitud de Transferencia
28866
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2026
Fecha de la Transferencia
24-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.960.877.328

Retención DNCP
₲ 7.337.812
Retención IVA
₲ 57.326.655
Retención Renta
₲ 76.435.539
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 638.775.821.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.795.067.696

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social