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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 429.446.896
Nro. Solicitud de Transferencia
1219
Fecha Solicitud de Transferencia
19-01-2026
Fecha de la Transferencia
22-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.619.297

Retención DNCP
₲ 1.499.160
Retención IVA
₲ 11.712.188
Retención Renta
₲ 15.616.251
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241122
Monto Contrato
₲ 1.943.273.032.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.300.204.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.319.450.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social