Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004211
Monto de la Factura
₲ 260.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213410
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.320.000
Retención DNCP
₲ 907.636
Retención IVA
₲ 7.090.909
Retención Renta
₲ 9.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-245653
Monto Contrato
₲ 1.560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.453.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.453.920.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454789
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Vehiculos para el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social