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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004456
Monto de la Factura
₲ 226.928.236
Nro. Solicitud de Transferencia
43158
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2025
Fecha de la Transferencia
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.919.925

Retención DNCP
₲ 825.536
Retención IVA
₲ 3.583.437
Retención Renta
₲ 8.599.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.076.923.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.076.923.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social