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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003434
Monto de la Factura
₲ 621.376.648
Nro. Solicitud de Transferencia
192970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 584.909.037

Retención DNCP
₲ 2.256.231
Retención IVA
₲ 10.144.911
Retención Renta
₲ 23.502.411
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241322
Monto Contrato
₲ 4.530.404.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.076.923.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.076.923.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social