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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008180
Monto de la Factura
₲ 96.729.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214302
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.604.225

Retención DNCP
₲ 344.485
Retención IVA
₲ 2.105.778
Retención Renta
₲ 3.588.390
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241320
Monto Contrato
₲ 1.073.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.473.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.473.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
442483
Nombre de la Licitación
Adquisición de Viveres para Comedores Asistidos por el MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social