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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000005
Monto de la Factura
₲ 157.375.338
Nro. Solicitud de Transferencia
211818
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.673.814

Retención DNCP
₲ 549.383
Retención IVA
₲ 4.292.055
Retención Renta
₲ 5.722.740
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-24-241121
Monto Contrato
₲ 102.487.763.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.025.524.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.025.524.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450421
Nombre de la Licitación
Contratación de Alimentación Escolar Correspondiente a los Departamentos Central, Presidente Hayes y Capital (Asunción) - Programa Hambre Cero
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social