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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003716
Monto de la Factura
₲ 235.409.834
Nro. Solicitud de Transferencia
99199
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.870.472

Retención DNCP
₲ 838.915
Retención IVA
₲ 6.420.268
Retención Renta
₲ 4.280.179
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
71/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-126101
Monto Contrato
₲ 681.624.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.257.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.257.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303483
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE ANTECEDENTES, FORMULARIOS Y TRIPTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional