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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005283
Monto de la Factura
₲ 14.064.546
Nro. Solicitud de Transferencia
121823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.375.127

Retención DNCP
₲ 50.121
Retención IVA
₲ 383.579
Retención Renta
₲ 255.719
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12003-16-121292
Monto Contrato
₲ 565.243.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 529.782.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 529.782.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303485
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional