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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003829
Monto de la Factura
₲ 11.302.641
Nro. Solicitud de Transferencia
137045
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.543.926

Retención DNCP
₲ 39.456
Retención IVA
₲ 308.254
Retención Renta
₲ 411.005
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210520
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.766.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.766.513

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas