Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003484
Monto de la Factura
₲ 26.025.154
Nro. Solicitud de Transferencia
36526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.278.156
Retención DNCP
₲ 90.852
Retención IVA
₲ 709.777
Retención Renta
₲ 946.369
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210520
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.766.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.766.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
