Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003657
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 29.875.272
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            94167
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            15-07-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-07-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-07-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 27.869.826
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 104.292
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 814.780
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.086.374
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SSD S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80070851-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            51
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12006-21-210520
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.125.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 867.766.513
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 867.766.513
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            393055
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        