Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002444
Monto de la Factura
₲ 30.787.414
Nro. Solicitud de Transferencia
82443
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.972.356
Retención DNCP
₲ 108.596
Retención IVA
₲ 839.657
Retención Renta
₲ 839.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-210520
Monto Contrato
₲ 1.125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 867.766.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 867.766.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393055
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVIDORES, STORAGE, TAPE BACKUP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
