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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003445
Monto de la Factura
₲ 2.973.570
Nro. Solicitud de Transferencia
177148
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.800.887

Retención DNCP
₲ 10.489
Retención IVA
₲ 81.097
Retención Renta
₲ 81.097
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-198567
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.661.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.661.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380066
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios