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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-009-0000499
Monto de la Factura
₲ 482.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114196
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.729.364

Retención DNCP
₲ 1.700.146
Retención IVA
₲ 13.145.454
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-202222
Monto Contrato
₲ 44.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.479.883.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.479.883.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393471
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas