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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000984
Monto de la Factura
₲ 40.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155087
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.657.411

Retención DNCP
₲ 144.862
Retención IVA
₲ 1.108.636
Retención Renta
₲ 739.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119964
Monto Contrato
₲ 625.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.227.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 587.227.011

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301460
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas