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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0163085
Monto de la Factura
₲ 5.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.404.779

Retención DNCP
₲ 20.239
Retención IVA
₲ 156.491
Retención Renta
₲ 156.491
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-160250
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.261.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.261.410

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340395
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas