Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163553
Monto de la Factura
₲ 21.139.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96860
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.911.401
Retención DNCP
₲ 74.563
Retención IVA
₲ 576.518
Retención Renta
₲ 576.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
227
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-160250
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.132.261.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.261.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340395
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 24/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS MARCAS HYUNDAI E ISUZU
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas