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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003842
Monto de la Factura
₲ 49.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141565
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.508.601

Retención DNCP
₲ 174.163
Retención IVA
₲ 1.346.618
Retención Renta
₲ 1.346.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATIZ SAE
RUC
80022821-9
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-156729
Monto Contrato
₲ 846.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 786.246.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 786.246.602

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337948
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 159/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA ADQUISICION DE LAMINAS REFLECTIVAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas