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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-040-0000145
Monto de la Factura
₲ 1.826.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.939.762

Retención DNCP
₲ 6.508.875
Retención IVA
₲ 49.812.818
Retención Renta
₲ 33.208.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153026
Monto Contrato
₲ 100.504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.387.441.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.387.441.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas