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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-040-0000027
Monto de la Factura
₲ 2.197.791.546
Nro. Solicitud de Transferencia
50905
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
04-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.090.059.801

Retención DNCP
₲ 7.832.130
Retención IVA
₲ 59.939.769
Retención Renta
₲ 39.959.846
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153026
Monto Contrato
₲ 100.504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.387.441.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.387.441.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas