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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004068
Monto de la Factura
₲ 579.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85417
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.752.662

Retención DNCP
₲ 2.043.702
Retención IVA
₲ 15.801.818
Retención Renta
₲ 15.801.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-153025
Monto Contrato
₲ 11.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.321.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.200.321.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338621
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC - AD REFERENDUM AL PGN 2018
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas