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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000378
Monto de la Factura
₲ 309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71467
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 307.876

Retención DNCP
₲ 1.124
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168683
Monto Contrato
₲ 3.446.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.806.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.806.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352778
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1