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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000937
Monto de la Factura
₲ 406.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.422.473

Retención DNCP
₲ 1.432.073
Retención IVA
₲ 11.072.727
Retención Renta
₲ 11.072.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-184254
Monto Contrato
₲ 1.982.356.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.867.235.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.867.235.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361221
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES MILITARES - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4