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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002099
Monto de la Factura
₲ 6.463.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37983
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.118.474

Retención DNCP
₲ 23.241
Retención IVA
₲ 142.089
Retención Renta
₲ 179.696
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169492
Monto Contrato
₲ 4.081.771.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.878.623.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.878.623.245

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN E PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1