Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005279
Monto de la Factura
₲ 62.633.337
Nro. Solicitud de Transferencia
129635
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.717.606
Retención DNCP
₲ 231.445
Retención IVA
₲ 894.762
Retención Renta
₲ 1.789.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
170/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185747
Monto Contrato
₲ 1.252.028.002
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.193.799.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.193.799.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5
